Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0088/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 318,18 € 07.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFŠ0089/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 76,84 € 07.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFB0163/26 členský príspevok na rok 2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 07.05.2026 06.06.2026 Faktúra
DFB0164/26 pranie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Topaz s.r.o. 34145915 47,21 € 07.05.2026 06.06.2026 Faktúra
DFB0162/26 multisport karty Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 491,40 € 06.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFŠ0087/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 134,08 € 06.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFB0161/26 servis PN291DE Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ARAVER, a.s. prevádzka Piešťany 00679291 328,56 € 06.05.2026 06.06.2026 Faktúra
DFŠ0086/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 643,41 € 05.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFŠ0085/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 89,35 € 05.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFB0159/26 webhosting 5/26 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Lombard s.r.o. 36240125 12,18 € 05.05.2026 06.06.2026 Faktúra
DFB0158/26 fólia, vrecká, sáčky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 113,28 € 05.05.2026 06.06.2026 Faktúra
DFB0160/26 servis AA547LP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 ELA CAR s.r.o. 36220329 58,01 € 05.05.2026 06.06.2026 Faktúra
DFS0078/26 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 10,95 € 05.05.2026 06.06.2026 Faktúra
DFB0152/26 prenájom zariadenia Mikrotik 5/26 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 CoolNet, s. r. o. 51170051 80,00 € 04.05.2026 06.06.2026 Faktúra
DFB0151/26 prístup do internet.siete 5/26 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Dobry internet s. r. o. 55844171 19,90 € 04.05.2026 06.06.2026 Faktúra
DFB0153/26 služby kybernetickej bezpečnosti 5/26 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 04.05.2026 06.06.2026 Faktúra
DFB0154/26 výkon zodpovednej osoby 5/26 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 04.05.2026 06.06.2026 Faktúra
DFB0156/26 pevná sieť 4/26 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 124,74 € 04.05.2026 06.06.2026 Faktúra
DFB0157/26 mobilná sieť 4/26 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Slovak Telekom a.s. 35763469 166,11 € 04.05.2026 06.06.2026 Faktúra
DFB0155/26 elektrina 5/26 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 encare, s.r.o. 52302555 1 454,01 € 04.05.2026 06.06.2026 Faktúra