| DFB0116/26 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
384,40 € |
30.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
servítky, šerpa |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
55,90 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
výmena radiatorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
DG – VO.KU.PLYN s. r. o. |
54071402 |
|
876,99 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
141,50 € |
27.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0048/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
214,99 € |
27.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0049/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
21,96 € |
27.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0059/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
67,28 € |
27.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0060/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
91,26 € |
27.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
oprava elektroinštalácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
pripojto s.r.o. |
50735268 |
|
8 629,58 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý Servis-GZ |
40197131 |
|
274,66 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
obrusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
UNIONTEX TRADE,s.r.o. |
34117598 |
|
407,75 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
hasiace prístroje - odstránenie závad |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
282,90 € |
24.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
95,37 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0047/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
23,89 € |
23.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0058/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
211,19 € |
23.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
štartovné + strava učitelia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš |
00893528 |
|
55,50 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
preprava osôb - zo SoF |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
P+J Trans, s.r.o. |
43938663 |
|
467,40 € |
19.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 194,29 € |
19.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
obrusy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
625,54 € |
19.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
351,62 € |
19.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |