Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0028/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 57,55 € 30.01.2025 17.06.2025 Faktúra
DFS0027/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 123,77 € 30.01.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0025/25 online seminár PAM Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 29.01.2025 25.02.2025 Faktúra
DFS0023/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 78,59 € 28.01.2025 17.06.2025 Faktúra
DFS0024/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 14,68 € 28.01.2025 17.06.2025 Faktúra
DFS0025/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 87,89 € 28.01.2025 17.06.2025 Faktúra
DFS0026/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 281,80 € 28.01.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0024/25 termo misky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Ekospotreba s.r.o. 51170451 34,35 € 27.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFŠ0010/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 20,21 € 27.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0023/25 kadernícky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Belora, s.r.o. 36813851 302,55 € 27.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFS0011/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 36,37 € 27.01.2025 25.02.2025 Faktúra
DFŠ0011/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 VVM Obchodna s.r.o. 47717696 65,96 € 24.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFŠ0014/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 7,87 € 24.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFŠ0015/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 298,36 € 24.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFŠ0022/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 130,61 € 24.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFS0013/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. 36282782 16,17 € 24.01.2025 17.06.2025 Faktúra
DFS0018/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 52,68 € 24.01.2025 17.06.2025 Faktúra
DFS0019/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 4,03 € 24.01.2025 17.06.2025 Faktúra
DFS0020/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 216,60 € 24.01.2025 17.06.2025 Faktúra
DFS0017/25 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 99,28 € 24.01.2025 17.06.2025 Faktúra