DFB0356/24 |
internetová sieť |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Dobry net 4 s. r. o. |
52881989 |
|
19,90 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0213/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
47,43 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/24 |
eletrina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
837,69 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0212/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
85,31 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0211/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
7,12 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/24 |
oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Miroslav Prvý Servis-GZ |
40197131 |
|
462,82 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0364/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
182,00 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0279/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
13,63 € |
29.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0208/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
17,92 € |
26.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0278/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
76,72 € |
26.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 28/2024/SOSOaSPn |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
05.11.2024 |
31.12.2024 |
04.11.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0355/24 |
kuchynské potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Obchod s kuch.potrebami |
11907801 |
|
118,05 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0276/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
101,40 € |
25.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0277/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
192,32 € |
25.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0206/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
38,71 € |
24.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0274/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
69,44 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0275/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
41,50 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
107,00 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0273/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
49,13 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0272/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
104,51 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |