DFS0014/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
127,46 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/24 |
bistro stôl koktejlový + obrus 20 ks, skladací stôl 10 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
TENTino s.r.o. |
25950525 |
|
1 679,80 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
216,37 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0016/24 |
mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
30,72 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0012/24 |
mliečne výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
20,26 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0011/24 |
ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
16,52 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/24 |
preprava stolov PN-TT-PN |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
JaM-NAD, s.r.o. |
46954414 |
|
180,00 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0015/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
47,95 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0013/24 |
ovocie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
27,63 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0010/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
45,82 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0017/24 |
alko, nealko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
275,39 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
265,52 € |
19.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/24 |
obrusky, alobal, mikroténové vrecká |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
421,39 € |
19.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
157,50 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/24 |
kadernícky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Belora, s.r.o. |
36813851 |
|
188,34 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0014/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
127,46 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0013/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
32,98 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/24 |
parkovacia karta PN291DE |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Služby mesta Piešťany |
37834240 |
|
410,00 € |
17.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/24 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
244,70 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
49,00 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |