DFŠ0091/24 |
mrazená hydina, ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
153,40 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0096/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
3,56 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0095/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
118,65 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0094/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
100,92 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0090/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
184,55 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0088/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
72,92 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0093/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
20,19 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0089/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
280,38 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/24 |
výkon zodp.osoby - osob. údaje 04/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/24 |
kontrola signaliz.zariadenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. |
36725200 |
|
60,00 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/24 |
kozmetický materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
GranVelada CE s.r.o. |
55387721 |
|
34,24 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/24 |
tlačivo Obsah osob. zložky žiaka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
ŠEVT |
31331131 |
|
252,66 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/24 |
kozmet. materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
512,80 € |
11.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
40,80 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0069/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
3,85 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0068/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
6,09 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0066/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
99,01 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/24 |
elektrická energia 03/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
371,86 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
kozmetický a kader. mater. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
SALON, s. r. o. |
44877595 |
|
305,01 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |