DFB0174/24 |
prenájom kop.stroja+čiernobiele kópie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Martin Čechovič CM servis kancelárska technika |
37291602 |
|
71,96 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/24 |
elektrina 04/24 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
485,24 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/24 |
zber a zneškodnenie kuch.odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
48,00 € |
13.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0122/24 |
ryby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
155,14 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0124/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
121,87 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0123/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
21,06 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0087/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
11,83 € |
10.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0089/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
96,04 € |
10.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0090/24 |
mliečne výrobky, mraz. hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
215,60 € |
10.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0092/24 |
zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
22,51 € |
10.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0091/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
3,85 € |
10.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0088/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
165,60 € |
10.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/24 |
multosport karty 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
324,00 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
80,00 € |
09.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
38,20 € |
09.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/24 |
kávovar JURA , hotdogovač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Domoss Technika, a.s. |
36228389 |
|
1 535,05 € |
09.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0119/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
63,86 € |
07.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0118/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
87,16 € |
07.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0121/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
202,81 € |
07.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0120/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
22,90 € |
07.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |