DFS0100/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
22,18 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0098/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
184,82 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0094/24 |
mliečne výrobky, mraz.hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
89,97 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0097/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
70,77 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0096/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
14,13 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0093/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
25,74 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
318,64 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0099/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
299,03 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0095/24 |
termo miska, viečko, taška igel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
30,73 € |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 14/2024/SOSOaSPn |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírová 99/28, 921 01 Piešťany 1 |
00654302 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
11 340,00 € |
15.05.2024 |
21.05.2024 |
|
20.05.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFŠ0130/24 |
mrazené výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
43,85 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0129/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
52,69 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0128/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
59,44 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0127/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
39,53 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/24 |
členský príspevok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
15.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/24 |
výkon zodp.osoby-osob.údaje 05/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
15.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/24 |
obrusky, alobal, vrecia , potr. folia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
128,78 € |
15.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/24 |
slamky, napichovadlá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
14,08 € |
15.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0125/24 |
mäso |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
122,66 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0126/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
161,08 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |