Zmluva č. 18/2024/SOSOaSPn |
Kúpna zmluva 9 miestne vozidlo |
, |
|
ELA CAR s.r.o. |
36220329 |
|
34 400,00 € |
10.07.2024 |
13.07.2024 |
31.07.2026 |
16.07.2024 |
PhDr. Ing. Tomáš Kubica |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0227/24 |
sedací vak 3 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
50454854 |
|
288,00 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0144/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
67,87 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/24 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ľudovít Gereg-Servis |
30483042 |
|
80,00 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0167/24 |
ovocie, zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
VVM Obchodna s.r.o. |
47717696 |
|
108,41 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0139/24 |
zmrzlina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
AZIN s.r.o. |
50732692 |
|
1 500,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0140/24 |
cigánska pečienka, kofola, radler |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Katarína Poláková - Univa |
34787071 |
|
1 680,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0138/24 |
pekárske výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
30,32 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0136/24 |
menu box, termo miska, taermo viečko |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
30,95 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/24 |
jedálenská stolička, stôl, rohová pohovka, vak na sedenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
759,05 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/24 |
pranie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Topaz s.r.o. |
34145915 |
|
84,00 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0135/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
105,98 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0137/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
3,74 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0133/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
162,13 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/24 |
výkon zodp.osoby-osob.údaje 06/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0134/24 |
mrazená zelenina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
MABONEX,s.r.o. |
31428819 |
|
18,00 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
232,27 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/24 |
obrusky, mikrotenové vrecká, vrecia na odpad |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Ekospotreba s.r.o. |
51170451 |
|
122,02 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0165/24 |
mrazená hydina |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
80,30 € |
14.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0163/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
104,80 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |