encare, s.r.o.
Informácie
- Názov: encare, s.r.o.
- IČO: 52302555
- Adresa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB3025001 | EE FA za opakované plnenie 1/2025 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 10 392,63 € | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
DFB3025039 | dodávka EE a služby 2/2025 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 10 279,37 € | 03.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
DFB3025059 | spotreba EE 1/2025 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 387,64 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
DFB3025091 | dodávka EE a služby 3/2025 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 10 303,88 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
DFB3025111 | spotreba EE 2/2025 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 507,25 € | 10.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
DFB3024001 | EE faktúra za opakované plnenie - preddavok na 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 6 693,34 € | 01.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB3024038 | spotreba EE 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 966,49 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB3024073 | EE FA za opakované plnenie-preddavok na 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 6 693,34 € | 01.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB3024091 | spotreba EE 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 391,92 € | 29.02.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB3024109 | EE FA za opakované plnenie-preddavok za 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 6 693,34 € | 01.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB3024145 | spotreba EE 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 652,61 € | 31.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB3024138 | EE FA za opakované plnenie-preddavok za 4/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 6 693,34 € | 01.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB3024191 | spotreba EE 4/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 572,11 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB3024167 | EE FA za opakované plnenie-preddavok za 5/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 6 693,34 € | 01.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB3024239 | spotreba EE 5/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 583,82 € | 31.05.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB3024228 | EE FA za opakované plnenie-preddavok za 6/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 6 693,34 € | 01.06.2024 | 24.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB3024285 | spotreba EE 6/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 096,98 € | 30.06.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
DFB3024274 | EE FA za opakované plnenie-preddavok za 7/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 6 693,34 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra | |||||
DFB3024308 | spotreba EE 7/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 299,81 € | 31.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
DFB3024298 | EE FA za opakované plnenie-preddavok za 8/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | encare, s.r.o. | 52302555 | 6 693,34 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra |