TOP-RELAX s.r.o.


Informácie
  • Názov: TOP-RELAX s.r.o.
  • IČO: 36836061
  • Adresa: Rybníkova 16, 91700 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB3025202 strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 4/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 6 539,61 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB3025248 služby spojené s výdajom stravy žiakov 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 200,00 € 04.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB3025249 strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 6 459,36 € 04.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB3025295 služby spojené s výdajom stravy žiakov 6/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 200,00 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB3025296 strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 6/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 6 703,89 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB3025424 strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 9/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 6 861,35 € 02.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB3025425 služby spojené s výdajom stravy žiakov 9/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 350,00 € 02.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB3025482 strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 10/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 7 360,98 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB3025474 služby spojené s výdajom stravy žiakov 10/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 350,00 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB3025522 služby spojené s výdajom stravy žiakov 11/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 350,00 € 01.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFB3025523 strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 11/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 6 909,54 € 01.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFB3025589 Prenájom konferenčnej sály (SF) Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 1 400,00 € 22.12.2025 26.05.2026 Faktúra
DFB3024518 Prenájom konferenčnej sály (SF) Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 1 200,00 € 20.12.2025 02.01.2025 Faktúra
DFB3023464 služby spojené s výdajom stravy žiakov 12/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 200,00 € 03.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB3023463 strava zamestnancov 12/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 4 602,81 € 03.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB3023460 zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti vyhodnotenia roka Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 1 766,40 € 02.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB3024024 strava zamestnancov 1/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 6 308,25 € 02.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB3024023 služby spojené s výdajom stravy žiakov 1/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 200,00 € 02.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB3024078 služby spojené s výdajom stravy žiakov 2/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 200,00 € 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB3024077 strava zamestnancov 2/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 7 449,39 € 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra