Faktúra č. DFB3025453

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3025453
  • Popis fakturovaného plnenia: refaktur.náklad. za zamestnanca SZŠ v ŠI 9/2025
  • Dátum doručenia: 15.10.2025
  • Celková hodnota: 2 405,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Dohoda o DPZ
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť