Faktúra č. DFB3025239

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3025239
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 5/2025
  • Dátum doručenia: 30.05.2025
  • Celková hodnota: 3 407,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť