Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB3025123
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - set perá a ceruzky
- Dátum doručenia: 25.03.2025
- Celková hodnota: 142,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 59-150-2025
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka:
Tlačiť