Faktúra č. DFB3025122

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3025122
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery HP W219 A 4 ks
  • Dátum doručenia: 21.03.2025
  • Celková hodnota: 309,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 58-150-2025
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť