Faktúra č. DFB3024433

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024433
  • Popis fakturovaného plnenia: nájomné za fľaše 10/2024
  • Dátum doručenia: 06.11.2024
  • Celková hodnota: 59,15 €
  • Identifikácia zmluvy: 161465/1/2024
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť