Faktúra č. DFB3024426

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024426
  • Popis fakturovaného plnenia: služby spojené s výdajom stravy žiakov 10/2024
  • Dátum doručenia: 31.10.2024
  • Celková hodnota: 200,00 €
  • Identifikácia objednávky: 108-150-2024
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť