Faktúra č. DFB3024361

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024361
  • Popis fakturovaného plnenia: repre-šnúrka na krk s potlačou web-stránky školy
  • Dátum doručenia: 27.09.2024
  • Celková hodnota: 148,32 €
  • Identifikácia objednávky: 125-150-2024
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť