Faktúra č. DFB3024173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024173
  • Popis fakturovaného plnenia: služby spojené s výdajom stravy žiakov 4/2024
  • Dátum doručenia: 30.04.2024
  • Celková hodnota: 200,00 €
  • Identifikácia objednávky: 2-150-2024
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť