Faktúra č. DFB3024153

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024153
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinšt.materiál
  • Dátum doručenia: 18.04.2024
  • Celková hodnota: 1 436,45 €
  • Identifikácia objednávky: 57-121-2024
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť