Faktúra č. DFB3024152

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024152
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygien.materiál PČ
  • Dátum doručenia: 18.04.2024
  • Celková hodnota: 1 419,13 €
  • Identifikácia objednávky: 58-962-2024
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť