Faktúra č. DFB3024023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3024023
  • Popis fakturovaného plnenia: služby spojené s výdajom stravy žiakov 1/2024
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 200,00 €
  • Identifikácia objednávky: 1-150-2024
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť