Faktúra č. DFB3023438

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023438
  • Popis fakturovaného plnenia: kominárske práce a služby
  • Dátum doručenia: 28.11.2023
  • Celková hodnota: 70,00 €
  • Identifikácia objednávky: 125-140-2023
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť