Faktúra č. DFB3023419

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023419
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 12/2023
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota: 251,86 €
  • Identifikácia zmluvy: PO 443/2022
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť