Faktúra č. DFB3023381

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023381
  • Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatík TT126DY
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 24,00 €
  • Identifikácia objednávky: 114-140-2023
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť