Faktúra č. DFB3023378

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023378
  • Popis fakturovaného plnenia: kalendáre a diáre
  • Dátum doručenia: 25.10.2023
  • Celková hodnota: 173,64 €
  • Identifikácia objednávky: 118-110-2023
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť