Faktúra č. DFB3023374

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023374
  • Popis fakturovaného plnenia: výfukové hadice
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 611,87 €
  • Identifikácia objednávky: 104-121-2023
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť