Faktúra č. DFB3023333

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023333
  • Popis fakturovaného plnenia: učebnice, pracovné zošity pre ANJ
  • Dátum doručenia: 21.09.2023
  • Celková hodnota: 8 395,60 €
  • Identifikácia objednávky: 91-150-2023
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť