Faktúra č. DFB3023300

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023300
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy pre žiakov
  • Dátum doručenia: 24.08.2023
  • Celková hodnota: 4 694,92 €
  • Identifikácia objednávky: 88-121-2023
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť