Faktúra č. DFB3023209

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023209
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienicke potreby HČ
  • Dátum doručenia: 07.06.2023
  • Celková hodnota: 3 245,28 €
  • Identifikácia objednávky: 59-140-2023
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť