Faktúra č. DFB3023193

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023193
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 6/2023
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 251,86 €
  • Identifikácia zmluvy: PO 443/2022
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť