Faktúra č. DFB3023186

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023186
  • Popis fakturovaného plnenia: služba - rezanie plechu vodným lúčom do novej učebne
  • Dátum doručenia: 19.05.2023
  • Celková hodnota: 1 440,00 €
  • Identifikácia objednávky: telefonicky
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť