Faktúra č. DFB3023184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023184
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - farba, valček, stierka
  • Dátum doručenia: 29.05.2023
  • Celková hodnota: 120,24 €
  • Identifikácia objednávky: 58-140-2023
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť