Faktúra č. DFB3023099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023099
  • Popis fakturovaného plnenia: batoh na náradie, materiál
  • Dátum doručenia: 24.03.2023
  • Celková hodnota: 134,60 €
  • Identifikácia objednávky: 33-140-2023
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť