Faktúra č. DFB3023092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023092
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál WC,brúska,nabíjačka AKU pre ubytov.zariadenie
  • Dátum doručenia: 16.03.2023
  • Celková hodnota: 1 254,72 €
  • Identifikácia objednávky: 22-962-2023
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť