Faktúra č. DFB3023083

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023083
  • Popis fakturovaného plnenia: servis a údržba motorovej píly, krovinorezu
  • Dátum doručenia: 08.03.2023
  • Celková hodnota: 166,60 €
  • Identifikácia objednávky: 21-140-2023
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť