Faktúra č. DFB3023069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023069
  • Popis fakturovaného plnenia: nájomné za oceľové fľaše 2/2023
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 30,91 €
  • Identifikácia zmluvy: 161465/1/2022
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť