Faktúra č. DFB3023060

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023060
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 2/2023, manipulačný poplatok 2/2023
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 2 853,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť