Faktúra č. DFB3023015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3023015
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy žiaci 1/2023, manipulačný poplatok 1/2023
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 3 611,60 €
  • Identifikácia zmluvy: 1/S/2018
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť