Faktúra č. DFB3022492

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022492
  • Popis fakturovaného plnenia: vybavenie učebne projekt IROP ITMS 302021M525
  • Dátum doručenia: 31.10.2022
  • Celková hodnota: 2 702,40 €
  • Identifikácia objednávky: 2-302021M525
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť