Faktúra č. DFB3022491

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022491
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy pre žiakov
  • Dátum doručenia: 16.11.2022
  • Celková hodnota: 4 229,36 €
  • Identifikácia objednávky: 175-121-2022
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť