Faktúra č. DFB3022490

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022490
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 16.11.2022
  • Celková hodnota: 2 414,33 €
  • Identifikácia objednávky: 194-140-2022
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť