Faktúra č. DFB3022438

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022438
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál do ubytov.zariadenia
  • Dátum doručenia: 24.10.2022
  • Celková hodnota: 183,64 €
  • Identifikácia objednávky: 179-962-2022
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť