Faktúra č. DFB3022387

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022387
  • Popis fakturovaného plnenia: služba COO 9/2022
  • Dátum doručenia: 01.10.2022
  • Celková hodnota: 100,00 €
  • Identifikácia zmluvy: Zml.o poskyt.služieb
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť