Faktúra č. DFB3022363

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022363
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, zráž.voda 8/2022
  • Dátum doručenia: 31.08.2022
  • Celková hodnota: 2 093,17 €
  • Identifikácia zmluvy: 288030
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť