Faktúra č. DFB3022333

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022333
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomun.služby 7/2022
  • Dátum doručenia: 01.08.2022
  • Celková hodnota: 61,00 €
  • Identifikácia zmluvy: zml.o posk.služieb
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť