Faktúra č. DFB3022173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022173
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.04.2022
  • Celková hodnota: 232,67 €
  • Identifikácia objednávky: 77-140-2022
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť