Faktúra č. DFB3022119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB3022119
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.03.2022
  • Celková hodnota: 1 736,19 €
  • Identifikácia objednávky: 47-140-2022
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť