Faktúra č. 26DFBV0427

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0427
  • Popis fakturovaného plnenia: spojovací a pracovný materiál
  • Dátum doručenia: 02.09.2026
  • Celková hodnota: 299,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 208-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2026
  • Poznámka:
Tlačiť