Faktúra č. 26DFBV0422

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0422
  • Popis fakturovaného plnenia: vrecká do vysávača ETA 10 ks
  • Dátum doručenia: 25.08.2026
  • Celková hodnota: 56,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 207-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2026
  • Poznámka:
Tlačiť